为实时了解公司内部审计事情现状及进展情况,有针对性增强内部审计治理和廉政危害防控体系的建设,9月22日上午,公司党委书记、董事长江绍鸣主持召开了内审事情和廉政危害防控研讨会,公司领导班子成员、各相关部分、各所投资企业卖力人及员工代表等17人加入了调研。
此次调研在结合党的群众路线教育实践运动的基础上,接纳《征求意见表》和座谈交流的方法进行。参会人员重点就内部审计重要意义、内部审计机构设置模式、人员步队建设、内部审计制度的建立、内部审计事情程序、内部审计事情计划、内部审计工具和审计内容偏重点充分宣布了意见和建议。
集会指出,内部审计治理事情是廉政危害防控体系建设重要部分,内部审计事情在危害防控、提升治理、内部控制等方面起到了重要的作用,并提出以下要求:一是积极宣传和提倡树立内审事情新理念;二是完善内审事情事情机制;三是增强内部审计步队建设;四是完善内部审计质量控制体系;五是增强内部审计后续跟踪;六增强内部审计信息化建设。
(党办)